岗位职责: 1、 组织安排财务报表审计工作; 2、 组织安排SOX404内部控制审计工作; 3、 复核其他内审人员的审计工作; 4、 组织安排与内部控制相关的培训。 任职资格: 1、 30岁以上,本科以上学历,审计、财务相关专业毕业,熟练的英文读写能力;; 2、 具有国际内部审计师资格(CIA)或中国注册会计师资格(CPA); 3、 精通塞班斯法案,具备美国上市公司审计知识,理解美国上市公司的内部控制和审计要点; 4、 6年以上四大会计师事务所美国上市公司审计工作经验(应为审计项目负责人),有美国上市公司内部审计经历者优先; 5、 具备较强的沟通协调能力,耐心、细致,长于问题分析与解决。 这个职位是IA的负责人,要求是1年以上的四大高级经理经验,或者是以前在四大做过,现在在美国上市公司做内审负责人的也可以,汇报对象是CFO,薪酬在40W左右,目前只要男性。 |
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